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索 引  号: 003139016/201804-00030 信息分类: 本级政策解读 / 财政、金融、审计
发布机构: 晶彩彩票审计局 发文日期:
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名       称: 【文字解读】《晶彩彩票审计局规范审计执法专项整治工作方案》政策解读
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【文字解读】《晶彩彩票审计局规范审计执法专项整治工作方案》政策解读

发布机构:    晶彩彩票审计局     发布日期:2018-04-26     信息来源: 市审计局     浏览次数:2484

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一、整治内容

本次专项整治主要解决审计程序不规范、执法不文明以及引用法律不当、自由裁量失当、审计查出问题隐瞒不报、以审谋私等执法问题,重点整治以下八个方面突出问题:

(一)不履行审计执法程序,有法不依的;

(二)不依法获取审计证据或事实认定不清楚,证据不充分的;

(三)审计执法过程中因检查核实问题定性不准确,造成决策失当的;

(四)不严格执行审计处罚自由裁量权,同案不同罚、标准不一、显失公正的;

(五)审计执法过程中发现违法违纪问题隐瞒不报的;

(六)审计执法过程中以权谋私、假公济私、吃拿卡要的;

(七)审计执法过程中态度蛮横,言语失当,作风粗暴,甚至采取过激语言或行为造成严重后果和不良影响的;

(八)被审计单位反映的其他突出执法问题。

二、具体措施

(一)强化审计人员管理。加强廉政风险防控,严格执行各项党纪党规和审计“八不准”工作纪律,注重教育引导,强化制度约束。坚持目标导向和问题导向,深入开展“形式主义官僚主义”问题大排查活动。推行扁平化管理方式,在审计现场建立分工明确、责任清晰的各专业小组,结合审计组巡察、审计实务导师制、审计项目实施管理等制度,确保责任到人。加大对审计人员审计现场工作情况考核力度,奖勤罚懒、奖优罚劣,着力构建靠素质立身、凭实绩进步的良性竞争机制,充分调动审计人员的主动性、积极性和创造性。

(二)规范审计现场管理。坚持以审计实施方案为核心,建立完善审计组例会制和重大事项会议讨论制,始终关注实施方案确定的审计目标实现情况,重点问题和疑点问题突破情况。严格审计现场安全保密管理和各项审计纪律,严格考勤和考核制度,提升审计效能。健全证据质量控制,避免证据冗余或过度取证,影响审计效率。坚持重要性原则,提高取证工作的针对性,对涉及审计评价、各类违法违规、损失浪费问题以及其他重要事项,依照法定权限和程序获取审计证据。

(三)推进质量检查全覆盖。深入贯彻执行《安徽省审计机关审计项目质量检查办法》,健全完善责任链条,形成制度管理闭环。创新审计质量检查模式,以质量检查为抓手,注重揭示质量控制薄弱环节和风险隐患,总结和探索加强审计项目质量管理的方法举措,推进审计质量检查全覆盖。强化审计质量检查结果运用,推进将质量检查结果纳入年度考核。树立创先争优目标,不断改进优秀审计项目评选办法,致力打造审计精品,加大优秀审计项目的讲评、宣传和推广力度,发挥好优秀审计项目的示范引领作用。

(四)以问责倒逼责任落实。将依法审计、廉洁审计、文明审计、以审促廉贯穿到每一个审计项目、每一个审计组、每一个审计人员、每一个审计现场。围绕“严谨细致、提高质量”的工作要求,将审计质量控制与管理落实到审计工作的各个环节,各负其责,各司其职,切实抓出成效。对于违反规定,造成严重影响的,依据《晶彩彩票作风和效能问责办法》、《晶彩彩票审计局审计质量责任管理办法》规定,对科室负责人及其相关人员予以问责。